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1. Abrir fatura do fornecedor, selecionar o código do fornecedor, inserir o número de referência do fornecedor e também inserir a data de contabilização.
2. Clicar em Copiar de Selecionar Ordem de Recebimento de Mercadorias, selecionar todas as ordens de recebimento de mercadorias relevantes pressionando a tecla Ctrl e clicar em Aceitar,
Assistente de Cópia de Documentos para copiar todas as ordens de Recebimento de Mercadorias na fatura do fornecedor.
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