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Como lidar com a depreciação fiscal em vários códigos de empresa: dicas e orientações para cálculos precisos.

  • Creado 01/03/2024
  • Modificado 01/03/2024
  • 4 Vistas
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Caros todos,

Estou numa situação em que temos múltiplos códigos de empresa. Estamos a usar as mesmas Classes de Ativos para todos os códigos de empresa. A depreciação fiscal não se aplica aos códigos de empresa atuais que estão a ser produtivos, mas para um novo código de empresa há um requisito de Depreciação Fiscal também.

As taxas de depreciação fiscal são diferentes da depreciação contabilística e a data de início da depreciação é a partir do primeiro dia do ano fiscal, mesmo que o ativo seja adquirido durante o ano fiscal.

Gostaria que os especialistas me dissessem como posso lidar com esta situação e como posso fazer com que os cálculos de depreciação fiscal se apliquem neste caso.

como exemplo

Tenho uma classe de ativos Móveis, a chave de depreciação normal é LINR com uma depreciação linear de 10%

e agora para a mesma Classe de Ativos, a taxa de depreciação fiscal é de 25% linear e a depreciação fiscal começa em 01 de janeiro de xxxx, mesmo que o ativo tenha sido adquirido em dezembro de xxxx

Peço a vossa ajuda para me dizerem como gerir estes cenários

Seria ótimo se mencionassem também os códigos T onde configurar

Cumprimentos,

Bilal Athar

Pedro Pascal
Se unió el 07/03/2018
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2 Respuestas

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Olá,

De acordo com meu conhecimento, você cria uma chave de depreciação e atribui a % a essa chave. Ao criar o ativo com base no ativo, você pode atribuir a chave de depreciação.

E para o cálculo da depreciação, verifique o controle de período e atribua o controle de período à chave de depreciação. O sistema calculará a depreciação com base no controle de período e na chave de depreciação de acordo com a %.

Por favor, verifique e me avise.

Cumprimentos,

Gopi.P

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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Olá,

Você definitivamente precisa usar uma taxa de depreciação adicional.

Com base na sua descrição, eu a criaria como uma cópia de LINR, mas então alteraria o controle de período para 06 (= início do ano fiscal) para aquisições, e também usaria um método de saldo decrescente definido como 2,5 vezes a linha reta, máximo 25% ... isso deve funcionar ...

Markus

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019

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